dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
Otsing›Kaitseressursside Amet
Sissetulev kiriAvalik

Aruanne

Kaitseressursside Amet · 10. august 2020
Viit
16-2/20/5106
Registreeritud
10. august 2020
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Saabumis/saatmisviis
E-post
Funktsioon
- -
Sari
- -
Toimik
- -

Failid

  • 📎Aruanne JPG 2020 UUS.asice20 KB
  • 📎Reis KUP.pdf105 KB
  • 📎Reis TLN.pdf22 KB

Sisu (failidest)

MÜÜGIARVE 43 Klient: Tartu Jaan Poska Gümnaasium Arve number: 43 Registrikood: 75037400 Viitenumber: 9440658 Aadress: Vanemuise tn 35, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Kuupäev: 09.02.2020 51014 Maksetähtaeg: 29.02.2020 Viivis: 0.1% päevas Autobussiteenus 05.02.2020.a. Tartu-Tallinn,Sidepataljon-Tartu Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku 9609 Autobussiteenus 1 360.00 € 360.00 € Summa sõnadega: Neto kokku: 360.00 € Kolmsada kuuskümmend eurot Tasuda: 360.00 € E-arve operaator Fitek Noobel Tours OÜ Telefon: 57702550 Makse saaja: NoobelTours OÜ Lepiku, Aovere küla, Tartu vald, E-post: [email protected] Swedbank AS: Tartu maakond, 60503 Kodulehekülg: IBAN: EE762200221055340578 Reg.nr.: 12301497 www.noobelreisid.eu S.W.I.F.T: HABAEE2X ei ole KM kohustuslane 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75037400" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_126627939" DFC_PRN:"9440658" DFC_PayerUtilityNumber:"75037400" DFC_DueDate:"2020-02-29" DFC_InvoiceDate:"2020-02-09" DFC_Amount:"360.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"43" DFC_InvoiceNumber:"43" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"12301497" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"EE762200221055340578" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75037400" Arve number Tartu Jaan Poska Gümnaasium 74-145 Vanemuise 35 Kuupäev 11.03.2020 51003 Tartu Eesti Tähtaeg 18.03.2020 Viivis päevas: 0% Maksja reg.kood: 75037400 Tasumisele kuulub (EUR): 240,00 OÜ Tuuliku Reisid Reg.kood: 11173838 Coop Pank | EE874204278613720301 | EKRDEE22 KMKR: EE101023724 Swedbank | EE352200221029981442 Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Ale % Summa KM-ta Käibemaks Summa kokku Transportteenus 10.03 Tartu - 1 200.00 sõit (0,0000%) 200,0000 40,0000 240,0000 Võru, Kuperjanovi - Tartu 0,0000 Summa KM-ta 200,00 Käibemaks 20,00 % 200,0000 40,0000 40,00 Kokku (EUR): 240,00 E-arve operaator Fitek Täname õigeaegselt tasutud arve eest! OÜ Tuuliku Reisid | 63401 Saverna Garaazi | [email protected] | Telefon: 53004540 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"75037400" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"ES11_iWS" DFC_GlobInvID:"EMK_2020_128167456" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"75037400" DFC_DueDate:"2020-03-18" DFC_InvoiceDate:"2020-03-11" DFC_Amount:"240.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"74-145" DFC_InvoiceNumber:"74-145" DFC_SYSTEMID:"SSP" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"11173838" DFC_SuppVATNumber:"EE101023724" DFC_SuppAccount:"EE352200221029981442" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"75037400"
Allikas: Kaitseressursside Amet dokumendiregister →
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel